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北京国家会计学院导师介绍:张庆龙

考研时间: 2014-05-12 来源:查字典考研网

张庆龙,男,管理学博士、博士后,北京国家会计学院教授、博士生导师,审计与风险管理研究所所长

办公室:北京国家会计学院B楼306室

办公电话:86-10-64505175 传真:86-10-64505193

电子邮箱:zhangql@mail.nai.edu.cn

通讯地址:北京市顺义区天竺镇,北京国家会计学院教研中心,

邮政编码:101312

教育背景

2009-2012年在财政部科学研究所财政学博士后流动站从事博士后研究工作;2006年获管理学(会计学专业)博士学位(天津财经大学);2000年获管理学硕士学位(天津财经大学);1998年获经济学学士学位(天津财经大学)。

工作经历

2010年5月-今:在北京国家会计学院从事教学与科研工作; 2007年2月至2010年4月北京工商大学商学院从事教学与科研工作;2000年7月至2007年1月在天津财经大学商学院任教。

研究兴趣

主要研究兴趣集中在集团公司财务共享服务、内部审计与内部控制、行政事业单位内部控制框架设计与有效运行、战略导向全面预算管理整合框架、上市公司财务舞弊分析、IPO财务审核与审计关注、管理咨询。

研究成果

曾经在《会计研究》、《审计研究》、《审计与经济研究》等核心期刊发表100余篇论文,出版《政府部门内部控制:建设与评价》、《行政事业单位内部控制规范解读》、《企业内部控制与风险管理》、《内部审计》、《企业内部控制建设与评价》、《审计资源论》、《内部审计价值》、《管理咨询理论与方法》等专著多部,主持完成审计署、科技部、人社部、中国内部审计协会、天津社科基金等省部级课题8项。作为主要执笔人和子课题负责人参加完成教育部、审计署、国家自然科学基金项目4项,主持完成企业委托课题5项。

主讲课程

学历学位教育课程:高级审计理论与实务、财务管理咨询理论与实务、商务伦理与职业道德、后续教育擅长课程:IPO财务审核与审计职业关注、行政事业单位内部控制与审计、内部审计人际关系沟通与冲突管理、内部审计咨询服务、合并报表编制与审计、风险基础导向审计、会计师事务所内部治理、会计师事务所薪酬绩效考评、会计师事务所经营战略、税务稽查与审计、领导者财务素养提升、全面预算管理整合框架、经济责任审计。教授负责制项目:内部审计实战技能提升、内部控制评价与审计、企业资本运营与风险防范、财务共享服务中心建设与运营

社会活动

天津市青联委员、中国审计学会教育分会理事、中国商业会计学会理事、北京市审计局特聘专家、北京市财政学会理事、国际注册管理咨询师。

附录:主要研究成果(2009年—2013年)

《会计研究》,《我国企业内部审计职业通用胜任能力框架研究——基于问卷调查的分析》,2013年第1期

《审计研究》,《注册会计师执业责任保险:强制还是自愿》,2013年第3期

《财政研究》,《宪政思维视角下的国家审计权力简析》,2013年第5期

《会计研究》,《政府部门内部控制框架:研究述评与启示》,2011年第6期

《会计研究》,《董事会结构与效率研究》,2011年第1期

《审计研究》,《IIA关于公共部门内部审计能力模型的研究与其实》,2011年第2期

《审计研究》,《论政府审计与国家经济安全》,2009年第4期

《南京审计学院学报》,《上市公司社会责任审计的理论建构与实践问题探索》2012年第3期

《中国注册会计师》,《创新业务领域,服务企业集团财务共享》, 2012年第1期

《中国注册会计师》,《财务共享服务模式探讨及其选择》, 2012年第2期

《中国注册会计师》,《财务共享服务中心的建设思路与要点分析》, 2012年第3期

《中国注册会计师》,《财务共享服务中心建设项目的组织实施》, 2012年第4期

《中国注册会计师》,《财务共享服务中的流程再造与流程管理》, 2012年第5期

《中国注册会计师》,《财务共享服务中心的信息化建设研究》, 2012年第6期

《中国注册会计师》,《财务共享服务中心建设咨询绩效管理》, 2012年第7期

《中国注册会计师》,《财务共享服务中心会计档案管理》, 2012年第8期

《中国注册会计师》,《财务共享服务中心视野中的内部审计职能》, 2012年第9期

《中国注册会计师》,《财务共享服务中心有效运行的保障措施》, 2012年第10期

《中国注册会计师》,《初次实施财务共享的误区与障碍》, 2012年第11期

《中国注册会计师》,《财务共享服务未来发展趋势》, 2012年第12期

《中国内部审计》,《公共受托责任、政府治理与政府部门内部控制》,2012年第1期

《中国内部审计》,《政府部门内部控制研究述评》,2012年第2期

《中国内部审计》,《美国政府部门内部控制建设的实践与启示》,2012年第3期

《中国内部审计》,《政府部门内部控制要素框架的构建》,2012年第4期

《中国内部审计》,《政府部门内部控制的科学内涵》,2012年第5期

《中国内部审计》,《政府部门内部控制的主体、客体与构建原则》,2012年第6期

《中国内部审计》,《政府部门经济活动的内部控制框架设计》,2012年第7期

《中国内部审计》,《审计监督与政府部门内部控制的有效运行》,2012年第8期

《中国内部审计》,《我国政府部门内部审计的研究现状与存在的问题》,2012年第9期

《中国内部审计》,《我国政府部门内部审计的完善建议》,2012年第10期

《中国内部审计》,《政府部门内部审计人员能力素质框架的构建实施》,2012年第11期

《中国内部审计》,《政府审计监督与政府部门内部控制》,2012年第12期

《中国流通经济》,《新准则下注册会计师的职业困境》,2009年第9期

《中央财经大学学报》,《基于免疫系统的社会主义科学审计理念研究》,2010年第1期

《中央财经大学学报》,《资源环境审计:现状与问题思考》,2009年第1期

《东北财经大学学报》,《上市公司环境会计信息披露的目标导向改进》,2009年第6期

《中国审计》,《免疫系统科学审计理念实施的路径分析》,2011年第4期

《中国审计》,《对财政审计大格局的几点思考》,2010年第9期

《中国审计》,《对企业内部控制几个问题的思考》,2009年第2期

《财务与会计》,《论中外内部控制审计规范的比较与分析》,2011年第1期

《财务与会计》,《反向并购:非IPO类型企业上市的捷径》,2010年第1期

《财务与会计》,《金融危机环境下企业持续经营审计的策略》,2009年第7期

人大复印资料《财务与会计导刊》,《金融危机环境下企业持续经营审计的策略》,2009年第9期

人大复印资料,《审计文摘》,《内部审计的组织定位:需求者与提供者说》,2011年第3期

人大复印资料,《审计文摘》,《论内部审计专业胜任能力结构模型与需求框架》,2010年第09期

人大复印资料,《审计文摘》,《资源环境审计:问题与对策》,2009年第3期

《中国内部审计》,《内部审计的组织定位:需求者与提供者说》,2011年第1期

《中国内部审计》,《对当前内部审计几个问题的思考》,2011年第2期

《中国内部审计》,《企业内部审计绩效评价体系构建研究》,2011年第6期

《中国内部审计》,《内部审计绩效评价的内部影响因素分析》,2011年第3期

《中国内部审计》,《内部审计绩效评价研究综述》,2011年第5期

《中国内部审计》,《平衡计分卡与内部审计绩效评价》,2011年第6期

《中国内部审计》,《内部审计绩效评价指标体系的设计与运用》,2011年第8期

《中国内部审计》,《基于EVA原理的内部审计绩效评价研究》,2011年第9期

《中国内部审计》,《内部审计绩效评价的人力资源保障》,2011年第11期

《中国内部审计》,《内部审计绩效影响因素的发展趋势及对策》,2011年第12期

出版主要著作

《行政事业单位内部控制规范解读》,立信出版社,2013年6月版,第二作者

《内部审计学》,东北财经大学出版社,2013年6月版,第二作者

《政府部门内部控制:框架设计与有效运行》,化工出版社,2012年12月版,独著

《企业内部控制与风险管理》,经济科学出版社,2012年11月版,第二作者

《企业内部控制建设与评价》,经济科学出版社,2011年5月出版,第一作者

《政府审计》,上海人民出版社,2010年7月出版,独著

《审计实战模拟》,经济科学出版社,2010年4月出版,独著

《企业管理咨询理论与方法》,中国时代经济出版社,2010年1月出版,独著

主持的主要课题、项目

主持人社部《企业资本运作与风险防范》培训项目2012年政府资助课题(已结项)

主持审计署(中国内部审计协会)2011年重大课题,《企业内部审计职业胜任能力框架研究》(已结项)

主持审计署2010年重大课题,《资源环境审计研究》(已结项)

主持审计署2010年重大课题,《资源环境审计研究》(已结项)

主持科技部2011年课题《科技经费审计监管办法研究》(已结项)

参加2012中国审计学会《审计领导干部培训体系研究》(已结项)

参加审计署2009课题《中国特色社会主义审计基本理论》课题(主要执笔人第二排名)(已结项)

参加2009教育部课题《基于生态宜居城市环境绩效审计方法体系研究》(主要执笔人排名第二)

参加财政部2009内部研究课题《会计师事务所规模化问题研究》(已结项)

参加2010中国审计学会承担的中石油课题《管理效益审计研究》,(已结项)

主持横向课题2011年航空航天科技集团《集团公司税收筹划研究》,(已结项)

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